保利集團召開內(nèi)控體係建(jiàn)設暨內部審計工作會

瀏覽量(liàng):4454 作者: 來源: 時(shí)間:2021-12-31 【字號:

12月29日,保利集團在(zài)京召(zhào)開內控體係建設暨內部審計工(gōng)作會,深入學習貫徹(chè)習近平總書記對防範(fàn)化解(jiě)重大風險和審計工作的重要指示(shì)批(pī)示精神,認真(zhēn)落實國家審計署、國務院國資委各項工作要求,總結(jié)2021年內控體係建設和審計工作,部署2022年(nián)重點任務。國(guó)家審計署企業審計八局局長方超,集團黨委書記、董事長(zhǎng)劉化龍參加會議並講話。會議由集團黨委副書記、總經(jīng)理張振高主持。

方超對保利集團內部審計和風險防控工作予以充分肯定,並提出三點要(yào)求:一(yī)是(shì)認真貫徹落實習近平總書記重要講話和指示(shì)批示精神,緊(jǐn)扣“十四五”目標任務,統(tǒng)籌謀劃審計監督工作;二(èr)是建立健全審計查出問題(tí)整改長效機製,把準審(shěn)計(jì)整改責任定位,加大跟蹤(zōng)督(dū)促力度,推動審計整改工(gōng)作製度化、規範化;三是高度重視國有企業內部審計監督工作,加強組(zǔ)織領導,把習近平總書記(jì)對審計工作的重要講話和指示精(jīng)神落(luò)實到企業經(jīng)營管理和內部審計(jì)工作中。

集團黨委常委、副總(zǒng)經理(lǐ)朱銘新作題為《強化體係(xì)建設,加強審計監督,推動集團風險防控工作開創新局麵》的報告,係統回顧了2021年集團公司風險防控、內部控製以及(jí)內部審計工作取得的成績,並對2022年重點工作進行部(bù)署。

集團紀委書記孫麗霞從強化事前預防(fáng)、事中控製、事後處理三個方麵介紹了“大監督”體製(zhì)機製建設和違規追責(zé)工作情況,對下一步工作提出(chū)了提高認識、發揮主體作用、做(zuò)好風險防範工作三點要求。

劉化龍從提高政治(zhì)站位(wèi)、落實上級決策部署和公司長遠發展三個(gè)角度揭示了加強內控體係建設和(hé)內(nèi)部審計工(gōng)作的重要意義;從全局角度(dù),分析(xī)了(le)當(dāng)下和今後一段時期風險防控工(gōng)作麵臨的“新形勢、新變化和新要求”,並圍(wéi)繞“思想重視、健(jiàn)全體係(xì)、點(diǎn)麵結合、落(luò)實責任、突出重點、整改提升”六個方麵,對集團公(gōng)司內控體係建設和內(nèi)部審計(jì)工作提出具體要求(qiú)。

張振(zhèn)高強調,要及時傳達本次會議精神,增強做好內控(kòng)體係建設和內部審計工(gōng)作的責任感和緊迫(pò)感;要按照會議工作部署,找出差(chà)距和短板,進一步(bù)安排(pái)好明年工(gōng)作任務;要強(qiáng)化責任擔當,企業負責人靠前指揮(huī),帶頭抓好重點工作和難點任務推進,加大風(fēng)險(xiǎn)事項處置力度。

會上,保利國際、保利發展和保利置業從完善內控體係、強化審(shěn)計監督(dū)、促進管理提升等角度作經驗分享。

審(shěn)計署企業審計八局,集團公司領導班子、總部各部門負責人以(yǐ)上人員,子公司領導班子,風險、審計、紀檢部門負責人及(jí)相(xiàng)關人員等400餘人在現場及視(shì)頻端參(cān)加會議。

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